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Bestellung

Dieser Abschnitt erklärt die Vorgehensweise einer Bestellung bei einem Lieferanten.

  1. Das Fenster "Bestellung" im Menü öffnen
  2. Auftragskopf anlegen
    • Für einen neuen Eintrag auf Image:New24.jpg klicken
    • Geschäftspartner auswählen
    • mit Image:Detail24.jpg in das nächste Register wechseln
  3. Auftragspositionen anlegen
    • Für einen neuen Eintrag auf Image:New24.jpg klicken
    • Produkt Feld füllen
    Artikelnummer oder Namen in das Feld eingeben und mit <Enter> oder <Tab> bestätigen.
    Wird ein eindeutiger Treffer gefunden, werden die Produkteigenschaften in den Auftrag übernommen.
    Kann keine Übereinstimmung gefunden werden öffnet sich die Produkt-Info mit einer Auswahl an Produkten.
    • Geben Sie nun die Menge ein
    ZeileNr: Definiert die Position der Zeile im Beleg.
    • Zum Speichern auf Image:Save24.jpg klicken
    • Schritt 2. für jede gewünschte Position wiederholen
  4. Bestellpositionen überprüfen
    • Mit dem Button Image:Multi24.jpg können Sie sich Zeilen in der Übersicht anzeigen lassen.
      Durch Klicken von Image:MultiX24.jpg springen Sie wieder zurück. Nähere Infos finden Sie hier: Datensatz-Navigation
    • mit Image:Parent24.jpg in das vorherige Register wechseln
  5. Dokument fertigstellen
    1) Image:Fertigstellen.png 2) Image:Fertigstellen_Prozess.png 3) Image:Ok24.jpg
  6. Belegvorschau öffnen Image:PageSetup24.jpg
  7. Beleg drucken Image:Jasper_Print.jpg
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